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企業是怎么填寫虧損計征所得稅表的

所得稅 轉載:29jw.cn 168人看過 2022-08-18 15:56:53
所得稅

你知道企業虧損如何計征所得稅嗎?虧損計征所得稅表的填寫方法是什么呢?如果不知道就請你閱讀下列文章。 

一、企業虧損如何計征所得稅

公司季度虧損不需要計提所得稅。如果執行會計制度,年末虧損不用計提所得稅。如果執行會計準則,預計五年后有可彌補虧損,可以計提遞延所得稅費用。

借:遞延所得稅資產--公司虧損 虧損數(負數表示)。 

借:所得稅費用--遞延所得稅費用損失(負數表示)。 

二、虧損計征所得稅表的填寫方法

1.資產負債表,企業應按照稅法規定計算確定當期應納所得稅,借記本科目(當期所得稅費用),貸記“應交稅金--應交所得稅”。

企業是怎么填寫虧損計征所得稅表的

2.“彌補前幾年的損失”:根據稅收規定,可以在企業所得稅前彌補前一年未彌補的損失金額。

3.“實際利潤金額”:根據相關行的計算結果填報。

4.“稅率“:填報企業所得稅法相關規定的稅率25%。 

5.“應納所得稅額”: 根據相關行的計算結果填寫表格。

根據上述規定,企業應當在資產負債表繳納按照稅法規定計算確定的當期應納所得稅,并從該項(當期所得稅費用)中扣除,從該項“應納稅所得”中扣除。季度報稅表的第12行顯示應納所得稅額 = 實際利潤額 x 稅率,第10行顯示的實際利潤額 = 利潤總額+為特定業務計算的應稅收入額-非應稅收入額-免稅收入額-減稅額和免稅收入額-彌補上一年度的損失。

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