固定資產銷售的設備,如何填寫申報表

固定資產銷售
固定資產銷售如何開票和納稅呢?出售舊設備如何填增值稅申報表呢?下面,是早鴿網顧問準備的相關答案,希望對你有所幫助。
1.固定資產銷售如何開票和納稅
(1)一般納稅人銷售其使用過的固定資產,根據文件規定,適用按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅政策的,應開具普通發票,不得開具增值稅專用發票。應納稅額=銷售額×4%/2,其中銷售額=含稅銷售額/(1+4%)。
(2)小規模納稅人出售其使用過的固定資產應開具普通發票,稅務機關不得代其開具增值稅專用發票。應納稅額=銷售額×2%,其中銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。
(3)不要開具專用發票,因為出售固定資產是不可扣除的。
2.我單位最近出售了一批舊設備,按照政策規定是按4%的稅率減半征收,但是開具發票時,只能選擇2%的稅率,否則就得按照4%的稅率納稅。這樣做后,造成了開機系統按2%計算的增值稅和按4%稅率減半征收的增值稅額就不一樣了,會多繳一部分增值稅。請問多繳的部分能否在以后再抵減?
公司在銷售使用過的固定資產時,如符合法律適用4%簡易辦法征收率的,應按4%征收率開具電子發票,在填寫相關增值稅申報表時:
(1)將處置收入不含稅金額填入第5欄。
(2)將發票上注明的增值稅項目金額填入第21欄。
(3)將減征金額填入第23欄,即“應納稅額減征額”。
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蒲志宇
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