進項發票的抵扣流程和抵扣分錄

進項發票抵扣
在篇文章講解了進項發票抵扣的方法和進項發票抵扣的會計分錄,希望對你有所幫助。
一、進項發票如何抵扣
1.取得增值稅專用進項發票后,應在90日內進行認證,認證后的進項發票可以抵扣。現在都是網上認證,需要上國稅局網站,下載一個在線認證軟件,國稅局網站會給你把密鑰安裝好,然后通過掃描儀掃描發票發給國稅局,一會兒就能得到認證回復。
注意,如:運輸發票(7%抵扣),海關進口增值稅發票的抵扣不能直接在網上認證,但需要采集數據,然后將采集數據用U盤拷貝、在報稅時帶到國稅局去抵扣。
二、進項發票抵扣的會計分錄是什么
1.收到進項時:
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅)。
2.開出增值稅電子發票:
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅)。
產出-投入=本月應納稅額(產出和投入均在“應交稅費--應交增值稅“進行核算)。 余額可以是正數也可以是負數。月末,余額轉入:應交稅費--未交增值稅。
3.如果月底“應納稅增值稅”項下的余額為正數(余額在貸方),則:
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)。
貸:應交稅費--未交增值稅。
4.月末“應交稅金--應交增值稅”余額為負的,填寫相反分錄。
借:“應交稅金--未交增值稅”月末余額,下月計提。
貸:“應交稅金--未交增值稅”月末余額,當月計提。
5.交稅后:
借:應付稅款--增值稅未付--增值稅已付。
貸:銀行存款。
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羅杰
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