進項稅轉出的會計分錄

進項稅轉出
企業發票的進項稅轉出是指將不能抵扣,但在采購時已經抵扣的金額轉出。接下來,是由早鴿網顧問準備的關于進項稅轉出的相關知識,希望對你有所幫助。
1.進項稅轉出的會計分錄如下:
借:在建工程(或生產成本、管理費用等其他相關的成本費用類科目)。
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。
2.進項稅轉出的主要含義:增值稅進項稅額轉出是將那些按稅法法律規定不能直接抵扣,但購進時已作抵扣的進項稅額可以如數轉出。在數額上是一進一出,進出質量相等。
3.當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途,用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費等,購進貨物發生非正常損失,在產品和產成品之間發生這種非正常損失時,應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發生的進項稅稅額中扣除,在會計處理中記入“進項稅額轉出“。
4.普遍性的進項稅轉出業務的會計分錄:
(1)非應稅項目和其他外購貨物或應稅服務的進項稅轉出。
借:在建工程(購入原材料用于建設不動產時)。
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。
(2)將為免稅項目購買的貨物或者應稅勞務的進項稅額轉出:
借:基本生產。
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。
(3)用于集體福利和個人消費的進項稅額轉出:
借:應付職工薪酬。
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。
(4)轉出所購貨物或者應稅勞務異常損失的進項稅額:
借:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢。
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)。
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張秀英
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