如何填寫企業所得稅補償損失報表

企業所得稅補償損失報表
在實踐中,大家都知道,個人和企業都要向國家納稅,國家繳納的是企業所得稅。 因此,有必要知道如何填寫企業所得稅補償損失報表。 下面,早鴿網顧問為你講解關于企業所得稅彌補虧損明細表如果填報的相關知識,希望對你能有所幫助。
企業所得稅彌補虧損明細表的填報說明
1.第一欄“年份”: 歷年。第1行到第5行可以追溯到第6行的5年前,而第6行是聲明年份。
2.第2欄“損益”:填寫主表第23行“稅后收益”的金額。
3.第3列“合并分立企業轉入可彌補虧損額”:填報按照國家稅收規定進行企業合并、分立稅前扣除的虧損額,以及按稅收規定匯總納稅后分支機構在2008年以前按獨立納稅人計算繳納企業個人所得稅尚未彌補完的虧損額。
4.第4欄“當年可收回收入”:金額等于第2+3欄合計。
5.第9欄“上年度損失賠償”:相當于第5 + 6 + 7 + 8欄合并的數額。
6.第10列第1至5行“本年度企業實際彌補的以前年度虧損額”:填報主表第24行金額,用于依次彌補前5年度的尚未彌補的虧損額。
7.第6行第10列“本年度企業實際彌補的以前年度虧損額”:金額大于等于第1至5行第10列的合計數。
8. 第11欄,第2行至第6行,“可結轉至以后年度彌補的損失”:按當年主表第24行依次彌補前5年損失后每年未彌補的損失,以及當年未彌補的損失金額。
9.第11列,第7行,“可收回的以后年份的損失總額”:填報第11列,第2行到第6行的總額。
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