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如何進行海關進口增值稅專用繳款書的報送比對

海關進口增值稅專用繳款書 轉載:29jw.cn 570人看過 2022-10-17 18:51:58
海關進口增值稅專用繳款書

你知道海關進口增值稅專用繳款書如何報送比對嗎?如果不知道,就請你看看這篇文章。也許,你看了之后,就會知道了。 

海關進口增值稅專用繳款書如何報送比對

(1)登錄網上申報系統,收集數據,查找需要申報的項目。 

(2)新增并進行填寫。 

(3)填表說明:

① 默認期限為當前月份。

② 必填項為“專用電子繳款書號碼”、“進口港口代碼”、“填寫日期”、“稅款金額”:

“專用電子繳款書號碼”格式為:如220120081018227577-L02。 

“進口港口代碼”格式為:4位數字,與特專用繳款書前4位一致。 

如何進行海關進口增值稅專用繳款書的報送比對

“填寫日期”格式為: YYYY-MM-DD 日期格式。 

“稅款金額”格式為:大于0,并保留小數點后2位。 

③ 全月均可進行申報,允許多次發送。 

(4)申報發送。 

(5)增值稅抵扣憑證稽核結果通知書下載。 

(6)確認審核結果:

①每月申報的第1--2天(沒有滯留票的情況下),或申報期結束前2天(不管有沒有滯留票),系統將會自動確認。用戶可以直接點擊“領取”,在收件箱中查看“海關稽查結果”通知。

②對于申報第1--2天,系統未做自動確認的(也就是有留待比對的情況),那么在申報第1天至納稅申報期結束前2天之間,在JH002中,點擊查詢,如果您認可查詢結果的,就進行手動確認,每月只能確認發送1次,確認后隔天收取“海關稽核結果”通知書,再進行增值稅的填報。

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