填寫增值稅減免稅申報單明細表須知

增值稅減免稅
為了幫助您更好地了解跟增值稅減免稅申報單的相關知識,早鴿網顧問整理了以下內容,希望能對您有所幫助。
《減稅性質編碼及名稱》:按國家稅務總局最新發布的《免稅性質及分類表》中所列的免稅性質編碼及項目名稱填寫。同時存在多個減稅項目的,應當單獨填報。
一、“期初余額”:填寫上一期應納稅額的“期末余額”,即對應項目上一期應扣不抵的余額。
二、“當期發生”:填寫按規定準予抵扣的增值稅應納稅額。
三、“當期可抵扣稅額”:填寫當期可抵扣增值稅金額。
四、“當期實際抵扣稅額”:填寫當期實際可抵扣增值稅金額。
《出口免稅》按照稅法的規定填寫增值稅納稅人當期免征增值稅的銷售額,但不包括按照免稅、抵免、退稅方式出口的。小規模納稅人不填寫這一欄。
一、《免征增值稅項目銷售額》:填寫增值稅納稅人免稅項目銷售額。
二、《免稅銷售額扣除當期實際扣除項目》:允許從按照規定取得的所有價格和非價格費用中扣除免稅銷售額的,應當如實填寫扣除金額;沒有扣除的,在本欄中填寫“0”。
三、“免稅銷售對應進項稅額”:當期用于增值稅免稅項目的進項稅額。小規模納稅人不填寫本欄,一般納稅人填寫以下內容:
(一)一般納稅人同時從事應稅和免稅項目的,按照當期免稅銷售額對應的進項稅額填報。
(二)一般納稅人當期銷售收入均為免稅項目,且當期取得法定減稅憑證的,按當期取得的法定減稅憑證中注明或計算的進項稅額填寫。
(三)當期未取得法定抵扣證明的,一般納稅人可根據實際情況計算免稅項目對應的進項稅額;無法計算的,在本欄填寫“0”。
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